4月12日下午,公司召开内部审计工作会议。公司领导班子成员、职能部门负责人参加会议。
会议传达学习了集团审计整改推进会议精神。财务部就近年来审计工作中发现的合同管理、资产管理、涉税问题等方面存在的风险点作汇报分享,相关职能部门围绕审计整改情况和下一步工作举措进行了讨论交流。公司分管领导对审计整改情况进行点评,主要领导对今后的审计工作重点进行部署。
会议要求:一是要深化对内部审计工作重要性的理解,加强制度建设,充分发挥审计工作的监督职能,以提升全体干部职工的规范意识;二是要加强对制度政策、法律法规的深入学习和理解,提高公司内控管理水平,确保稳健发展的同时有效防范化解风险;三是要对发现的风险点举一反三,深入剖析问题根源,及时堵塞管理漏洞,促进公司高质量发展。