强化审计监督、防范风险隐患、提升治理效能——公司召开内审工作会议

发布者:gykg发布时间:2024-04-15浏览次数:10

412日下午,公司召开内部审计工作会议公司领导班子成员、职能部门负责人参加会议

会议传达学习集团审计整改推进会精神财务部就近年来审计工作中发现的合同管理、资产管理、涉税问题等方面存在的风险点作汇报分享,相关职能部门围绕审计整改情况和下一步工作举措进行了讨论交流。公司分管领导对审计整改情况进行点评,主要领导对今后的审计工作重点进行部署。

会议要求:一是要深化对内部审计工作重要性的理解,加强制度建设,充分发挥审计工作的监督职能,以提升全体干部职工的规范意识;二是要加强对制度政策、法律法规的深入学习和理解,提高公司内控管理水平,确保稳健发展的同时有效防范化解风险;三是要对发现的风险点举一反三,深入剖析问题根源,及时堵塞管理漏洞,促进公司高质量发展。